为进一步加强集团内审工作,充分发挥集团审计委员会办公室作用,推动审计成果运用,近日,9001w以诚为本入口召开审计委员会办公室第一次会议,委员会办公室主任贾丽主持会议并讲话,财务管理部、资产管理部、建设管理部等审计委员会成员部室负责人参加会议。
会议审议了《印象济南项目汇金金融中心项目运营管理调研性审计报告》《莱芜城市发展集团有限公司借用资金使用管理情况及财务收支专项审计报告》《济南万融产业发展集团有限公司自持资产项目全面运营管理专项审计报告》《济南万融产业集团有限公司投资项目绩效情况专项审计报告》。
会议指出,通过专项审计工作,揭示了部分子公司在经营管理领域中存在的潜在风险问题,审计委员会成员部室要及时给予关注指导,避免风险扩大化,确保集团整体运营的安全与稳定。同时,集团审计部将持续聚焦集团主责主业,围绕集团的战略目标与发展需求,不断创新审计方法,提升审计效能,依法依规全面履行审计监督职责,为集团高质量发展提供有力的审计保障。
会议强调,要切实提高政治站位,科学有序推进审计监督全覆盖,紧贴集团中心工作大局,加强重点项目建设、子公司分级管理等重点领域审计监督力度;要持续强化问题整改,落实审计整改责任,健全整改长效机制,积极发挥审计委员会办公室的作用,推动审计与纪检监察、组织人事、运营管理等部门的贯通协同,健全完善常态化委员会办公室联动工作机制,形成监督合力,全面提升监督体系的整体效能与影响力,为集团的持续健康发展提供更为坚实的监督保障与支撑。